Где в 1с сторно документа
Перейти к содержимому

Где в 1с сторно документа

  • автор:

Где в 1с сторно документа

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

Где в 1с сторно документа

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

Как отсторнировать документ в 1С 8.3

Практически у каждого бухгалтера обязательно возникала ситуация, когда было необходимо удалить какой — либо файл. Как правило, подобное происходит после сдачи всей отчетности. Вот здесь то и пригодится функция сторно документов. В статье опишем, как сделать сторнирование по всем правилам в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

Сторно производится следующим способом: заходим в «Операции», далее «Операции введённые вручную», «Сторно документа».

Когда открывается необходимый документ, надо указать название юрлица, и документа для сторнирования (система предлагает свой список).

К примеру, возникла необходимость сторнировать «Реализация (акт, накладная)» — указываем документ с помощью подбора, при этом частично операция заполнится автоматом. Характерно, что в таблице все значения отобразятся с «минусом». Это показатель того, что происходит сторно файла. Кстати, в регистре по учёту НДС с продаж, налог по этой реализации тоже сторнируется.

создание сторно в 1с.jpg

Помогаем со всеми вопросами по отчетности. Закажите звонок на сайте или напишите нам в чате!

Чтобы правильно отразить НДС надо в процессе сторнирования в бухучете создать дополнительный лист к книге продаж, указав при этом тот период, в котором и происходит исправление (допустим I кв. 2019 г.).

В доплисте программа удалит ошибочный счёт-фактуру. Важно понимать, что файл по изменению НДС будет стоять, в нашем случае, в марте 2019 г., но период – II кв. После исправлений — корректируем отчёт по НДС, в нем появится раздел No 9. После этого в отчете «Реализация (акт, накладная)» (который мы правим) следует перейти в опцию «НДС Продажи».

Теперь заполняем строки, которые относят к доплисту книги продаж. В графе «корректируемый период» указываем дату — II кв. 2019 г.

сторно в 1с ндс.jpg

Для удобства, внедрена возможность отображения корректировок сторнируемого документа в книге продаж. Для этого надо настроить опцию – «Формировать дополнительные листы за текущий период». Эта функция позволяет провести сторнирование лишь одного документа.

Есть возможность процесс удаления в описываемой конфигурации провести вручную с помощью функции «Операция». Этот способ корректировки называют сторнированием по произвольному документу.

Существует перечень документов, которые в процессе проводки формируются в списки для записи в регистре данных. Для примера посмотрим, как это работает с «Реализация (акт, накладная)».

При анализе движения документа, отобразится следующее:

движение документа в 1с.jpg

Когда формируете сторно подобного файла, надо вносить исправления и в регистры данных. Алгоритм таков: нажать «Ещё»; кликнуть «Выбор регистров»; указать в «Регистры сведений» требуемые регистры, в которые будут внесены правки. После нажатия «ОК», регистр отразится в отдельной вкладке.

По завершению всех этих операций необходимо проверить в сторнируемом объекте то, что было записано, и исправить эту запись регистра. Другими словами — меняем или убираем «МОЛ» и «Местонахождение ОС».

отображние сторно в регистрах 1с.jpg

Это краткое описание процесса сторно в 1С:Бухгалтерия 8.3.

Как сделать сторно в 1С:Бухгалтерия

В конфигурациях 1С есть механизм сторнирования хозяйственных операций. Его используют, когда в базе ошибочно был введен документ и необходимо это исправить, но уже в текущем периоде. Рассмотрим как это сделать в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Пример. В Январе 2021 года ошибочно был создан документ «Расход материалов». Рис1.PNG
В Июне 2021 года бухгалтер это обнаружил и принял решение внести сторнирующие записи. Для этого в разделе «Операции — Операции, введенные вручную» нажимаем «Создать — Сторно документа». Рис2.PNG

В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно созданный документ. После этого проводки автоматически заполнятся по выбранному документу, но со знаком «минус». Сохраняем документ. Рис3.PNG
Рассмотрим еще один пример применения операции сторно. В августе 2021 года бухгалтер обнаружил, что ошибочно отразил в книге продаж за 2 ой квартал 2021 года одну операцию по продаже товара контрагенту. В данной ситуации необходимо внести исправления и подать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года. 1 шаг. Ошибочно заведенная реализация товаров. В разделе «Продажи — Реализации (акты, накладные)» создан документ «Реализация товаров». Рис4.PNG
И выписан счет-фактура. Рис5.PNG
2 шаг. Отражение реализации товаров в книге продаж за 2 квартал 2021 года. Рис6.PNG
3 шаг. Исправление ошибочно введенных данных. В случае обнаружении ошибки отчетного года до окончания этого года, необходимо внести исправления по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. В разделе «Операции — Операции, введенные вручную» нажимаем «Создать — Сторно документа». В поле «Сторнируемый документ» выбираем ошибочно созданный документ реализации. Табличная часть операции заполнится автоматически сторнирующими записями. Рис7.PNG
Помимо проводок в бухгалтерском и налоговом учете сторнируются и регистры. В регистре «НДС Продажи» после автоматического заполнения необходимо в колонке «Запись дополнительного листа» поставить значение «Да», в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 2 квартала 2021 года. Рис8.png
4 шаг. Формирование уточненной декларации за 2 квартал 2021 года. В разделе «Отчеты — Регламентированные отчеты» создаем Декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года. На титульном листе ставим номер корректировки «1» и нажимаем «Заполнить». Рис9.png
Сторнирующая операция отразилась в Разделе 9. Прил. 1 сведения из доп. листов книги продаж. Рис10.png
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *